企业内部控制鉴证
内部控制审计是按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,在实施审计工作的基础上,对被审计单位财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
我们提供的内部控制审计服务范围主要包括:
◆ 国企、民企等各类公司的内部控制审计;
◆ 其他企业或事业单位的内部控制审计;
◆ 就内部控制审计过程中发现的内部控制缺陷提供建议。
中汇智谷凭藉勤勉尽责的专业态度和风险导向审计理念、 国际化的审计控制系统和领先的专业技能, 帮助客户在各项商业活动与资本市场中取得成功。
内部控制审计是按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,在实施审计工作的基础上,对被审计单位财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
我们提供的内部控制审计服务范围主要包括:
◆ 国企、民企等各类公司的内部控制审计;
◆ 其他企业或事业单位的内部控制审计;
◆ 就内部控制审计过程中发现的内部控制缺陷提供建议。